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强保障 控风险——集团积极推进内部审计工作

日期:2019-12-26来源:审计部浏览次数:3532 次

今年以来,集团审计部扎实开展内部审计工作,坚持以发现问题和防范风险为导向,以增强独立性和客观性为基本原则,积极采用效益审计、管理审计、风险控制审计和经济责任审计等监督形式,对下属区车辆检测中心、区客运中心、区公车公司、区建设工程检测中心、区地基所等下属5家单位完成了内部审计工作,并出具审计报告。在内审工作开展过程中,积极查找问题,力求完善各审计对象的工作制度、规范以及操作步骤,进一步堵塞漏洞,控制风险。下阶段,审计部将对上述公司存在问题整改落实情况做好跟踪审察工作,进一步促进集团本级及下属单位完善内部治理、实现工作目标。

 

强保障 控风险——集团积极推进内部审计工作

日期:2019-12-26来源:审计部浏览次数:3532次

今年以来,集团审计部扎实开展内部审计工作,坚持以发现问题和防范风险为导向,以增强独立性和客观性为基本原则,积极采用效益审计、管理审计、风险控制审计和经济责任审计等监督形式,对下属区车辆检测中心、区客运中心、区公车公司、区建设工程检测中心、区地基所等下属5家单位完成了内部审计工作,并出具审计报告。在内审工作开展过程中,积极查找问题,力求完善各审计对象的工作制度、规范以及操作步骤,进一步堵塞漏洞,控制风险。下阶段,审计部将对上述公司存在问题整改落实情况做好跟踪审察工作,进一步促进集团本级及下属单位完善内部治理、实现工作目标。

 

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